Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoSERVICO MECANICO ONIBUS VW/15.190 EOD E.HD ORE 2012/2013-OPC0480 5,4200R$ 190,00R$ 1.029,80
ServicoSERVICO MECANICO IVECO GRANCLASS 150S21E 2016/2017-PZT7379 10,8300R$ 190,00R$ 2.057,70
ServicoSERVICO ELETRICO IVECO GRANCLASS 150S21E 2016/2017-PZT7379SERVICO ELETRICO4,2500R$ 190,00R$ 807,50
ServicoSERVICO MECANICO IVECO WAYCLASS 70C17HDE 2018/2019-QOS6184 11,1800R$ 190,00R$ 2.124,20
ServicoSERVICO ELETRICO IVECO WAYCLASS 70C17HDE 2018/2019-QOS6184SERVICO ELETRICO4,3000R$ 190,00R$ 817,00
ServicoSERVICO DE MOLA IVECO WAYCLASS 70C17HDE 2018/2019-QOS6184 5,8000R$ 190,00R$ 1.102,00
ServicoLANTERNAGEM E PINTURA IVECO WAYCLASS 70C17HDE 2018/2019-QOS6184 13,2000R$ 190,00R$ 2.508,00
ServicoSERVICO TORNO IVECO WAYCLASS 70C17HDE 2018/2019-QOS6184 5,3000R$ 190,00R$ 1.007,00
ServicoSERVICO MECANICO ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER E 2020/2021-RMS3H65 35,8100R$ 190,00R$ 6.803,90
ServicoSERVICO ELETRICO ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER E 2020/2021-RMS3H65SERVICO ELETRICO31,0600R$ 190,00R$ 5.901,40
ServicoSERVICO DE MOLA ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER E 2020/2021-RMS3H65 3,6800R$ 190,00R$ 699,20
ServicoLANTERNAGEM E PINTURA NEOBUS THUNDER E 2020/2021-RMS3H65 8,4300R$ 190,00R$ 1.601,70
ServicoSERVICO TORNO ONIBUS VW/NEOBUS THUNDER E 2020/2021-RMS3H65 1,3100R$ 190,00R$ 248,90
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
10/12/2024 0004442/2024 Original118 - EDUCACAO BASICA - FONTES DIVERSASR$ 26.708,30
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
13/05/2025 0004442/2024 0001637/2025 OriginalRestos a Pagar Processados118 - EDUCACAO BASICA - FONTES DIVERSASR$ 26.708,30
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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