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Detalhes
| 31/10/2025 | 0000000/2025 | 0003642/2025 | 0004061/2025 | 0004264/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA O DIA DAS CRIANCAS | MUNDO DAS CONFECCOES E UTILIDADES GV LTDA | 51.064.009/0001-05 | R$ 8.440,00 | R$ 8.440,00 | R$ 8.440,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 30/10/2025 | 0000034/2025 | 0003624/2025 | 0004052/2025 | 0004263/2025 | Registro de precos para futura e eventual contratacao de empresa para prestacao de servicos de locacao de maquinas pesadas (retroescavadeira e caminhao basculante) com operador e combustivel, para atender as necessidades da Prefeitura de Nacip Raydan-MG | CARVALHO SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA | 58.923.116/0001-82 | R$ 11.927,29 | R$ 11.927,29 | R$ 11.927,29 | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 30/10/2025 | 0000000/2025 | 0003630/2025 | 0004046/2025 | 0004262/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE SEGURANCA PUBLICA E ANALISE DE PROJETOS. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | 16.907.746/0001-13 | R$ 702,92 | R$ 702,92 | R$ 702,92 | 15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 30/10/2025 | 0000000/2025 | 0003592/2025 | 0003997/2025 | 0004245/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DE SHOW MUSICAL PARA O SETOR DE ADMINISTRACAO | GLEICIENE DE SOUZA RODRIGUES | ***.739.016-** | R$ 3.165,00 | R$ 3.165,00 | R$ 3.165,00 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica |
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Detalhes
| 29/10/2025 | 0000000/2025 | 0000552/2025 | 0004045/2025 | 0004261/2025 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ILUMINACAO PUBLICA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025. | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | R$ 147.856,00 | R$ 7.660,05 | R$ 7.660,05 | 17510000000 - Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 29/10/2025 | 0000000/2025 | 0003564/2025 | 0003939/2025 | 0004260/2025 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE CEMIG REFERENTE O EXERCICIO DE 2025. APLICACAO ASPS | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | R$ 208,98 | R$ 208,98 | R$ 208,98 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 29/10/2025 | 0000000/2025 | 0003563/2025 | 0003938/2025 | 0004259/2025 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE CEMIG REFERENTE O EXERCICIO DE 2025. APLICACAO ASPS | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 06.981.180/0001-16 | R$ 147,86 | R$ 147,86 | R$ 147,86 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 29/10/2025 | 0000000/2025 | 0003562/2025 | 0003937/2025 | 0004258/2025 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA REFERENTE O EXERCICIO DE 2025. APLICACAO ASPS | COPASA-COMPANHIA DE SANEAMNETO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | R$ 30,38 | R$ 30,38 | R$ 30,38 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 29/10/2025 | 0000000/2025 | 0003580/2025 | 0004044/2025 | 0004257/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM NO SETOR DE SAUDE. APLICACAO ASPS | JULIANA DOMINGOS DE FIGUEIREDO | ***.901.636-** | R$ 169,24 | R$ 169,24 | R$ 169,24 | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao |
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Detalhes
| 29/10/2025 | 0000000/2025 | 0003569/2025 | 0004043/2025 | 0004256/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PAES PARA SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ROMULO CORREIA | 30.879.074/0001-00 | | | R$ 3.613,00 | 16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |